Интеграция с 1С

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Вы просматриваете старую версию данной страницы. Смотрите текущую версию. Сравнить с текущим  |   просмотр истории страницы

Требования

  • 1С Предприятие 8.x
  • Конфигурация "Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0" или "Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0"

Для работы обработки 1С Предприятие 8.3 необходимо запускать "Толстый клиент (обычный режим)"

Общая информация

В составе АСР имеется модуль для синхронизации платежей и актов по контрагентам. Вы можете загрузить его в разделе "Помощь" Вашего биллинга.

Интеграция 1С построена реализована на Системном API.

Логи API запросов от 1С обработчика к биллингу можно посмотреть в файле:
cat /app/asr_billing/var/log/admin_web_server.log | grep api_1c

Настройка интеграции биллинга с 1С

Время выполнения инструкции: 10-15 минут.

1. Настроить доступ к API биллинга

  1. Откройте страницу Настройки -> Настройки в файле -> network, укажите IP-адреса компьютеров, с которых планируется выполнять синхронизацию 1С в поле "Список IP для которых разрешено подключаться к системному API"
    Вводить адреса нужно через пробел.
    Если биллинг и компьютеры с 1С находятся в разных подсетях, вероятно клиентские запросы будут проходить NAT-трансляцию - в таком случае укажите конечный IP-адрес с которого будут приходит обращения к биллингу

    В этом же меню Вы можете узнать и задать пароль доступа к API, он потребуется Вам в дальнейшем в интерфейсе обработки 1С.

    Старайтесь использовать в паролях только латинский алфавит, подчеркивания и цифры. Кириллицу и спецсимволы лучше не использовать, они могут некорректно обрабатываться или передаваться.
    Например:
    • Подходящий пароль: zBxnaRBrxM_27dJHW
    • Нерабочий пароль: D1kfGbdE#%A0d

  2. После добавления адресов, нажмите кнопку "Сохранить" и выполните следующую команду в консоли:
    chroot /app/asr_billing/
    /etc/init.d/admin_web_server restart
    

2. Скачать обработку на ПК с 1С.

Заходите в администраторскую панель Помощь -> Cписок онлайн документации

3. Обязательно сделайте копию БД 1С и сначала проверяйте на ней!

Копию может сделать Ваш системный администратор.

4. Пометить в БД старые операции, которые не нужно синхронизировать

В примере отмечены все операции, однозначно не синхронизированные ранее (sync1c<>1), включая только приходы и акты (op_type<=2), созданные до 1 мая 2019 года (op_date<'01.05.2019'). При необходимости Вы можете изменить параметры фильтра.

sqlexec "set list; select op_id from finance_operations where sync1c<>1 and op_type<=2 and op_date<'01.05.2019'" | awk '$2{print $2}' | while read opid; do curl "http://169.254.80.82:8082/rest_api/v2/FinanceOperations/" -d 'method1=objects.get&arg1={"pk":'$opid'}&method2=set&arg2={"sync1c":1,"code1c":"old"}&method3=save'; done

5. Отладка

Сделать тестовую группу, завести тестовых абонентов.

Провести тестовые испытания синхронизации в обе стороны по тестовым абонентам убедиться, что все работает как вам нужно.

Очистите предыдущие тестовые синхронизации, если нужно:

Сбросить синхронизацию абонентов
sqlexec "update abonents set SYNC1C=0, CODE1C=''"
Сбросить синхронизацию актов
sqlexec "update FINANCE_OPERATIONS set SYNC1C=0, CODE1C=''"

После очиски синхронизации перезапустите веб интерфейс биллинга командами

chroot /app/asr_billing/ service memcached restart
chroot /app/asr_billing/ service admin_web_server restart

6. Тестирование

Пробовать работать с модулем синхронизации на реальной БД 1С, предварительно сделав резервные копии БД 1С и БД Carbon Billing 5.

В нашем обработчике синхронизация абонентов в биллинге с контрагентами в 1с происходит по полю ИНН в 1с и реквизиту ИНН в биллинге.

При успешной синхронизации абонента будет заполнено поле "Код в 1С". Дальнейшие синхронизации финансовых операций будут производиться по этому коду.

Если что-то не получается, составьте обращение на портале HelpDesk.
Нам может потребоваться подключение стороннего или своего 1С разработчика, в случае если конфигурация 1С отличается от стандартной, указанной в требованиях выше.

Совместимость с 1C:Fresh

Кодовая база модуля удовлетворяет требованиям 1С:Fresh. Для запуска модуля на облачной платформе Вам необходимо использовать "Комплект поставки для 1С Fresh", который можно найти в разделе "Помощь" Вашего биллинга.

Работа с модулем

Столбец "Выгружать" - выгрузка данных из 1С в биллинг.
Столбец "Загружать" - загрузка данных из биллинга в 1С.

Чтобы открыть обработку в 1С, выберите меню "Файл" -> "Открыть" и укажите путь к обработке.

  • Период с:, По: - даты для фильтрации операций при выгрузке или загрузке.
    • Чтобы загрузить данные за месяц укажите даты с 1-го по 1-е число.
    • Загрузка актов происходит по дате окончания периода - finance_operations.period_end_date. Чтобы загрузить акты за месяц, так же укажите даты с 1-го по 1-е число.
  • Пароль к системному API: - задается в биллинге
  • Адрес сервера: - адрес сервера биллинга
  • Организация: - необходима для создания контрагентов в 1С
  • id группы - это id группы(или единственного абонента) в биллинге, по которым будут проведены операции
    Узнать ID группы можно в адресной строке браузера.

    Загрузка абонентов в 1С проходит рекурсивно.
  • Загружать контрагентов - создаст в 1С контрагентов
  • Загружать ПКО - загружает операции с типом "Приход" в 1С
  • Загружать акты - загружает операции с типом "Акт" в 1С
    Акты загружаются в 1С с опцией "НДС включено в сумму"
  • Выгружать ПКО - создает в биллинге операции с типом "Приход" по ПКО из 1С
  • Выгружать выписки - создает в биллинге операции с типом "Приход" по платежным поручениям из 1С

Синхронизация абонентов с 1С происходит, если абонент ранее не синхронизирован - пустые поля abonents.sync1c и abonents.code1c.
Синхронизация финансовых операций с 1С проходит по синхронизированным абоннетам. При этом сама финансовая операции должны быть не синхронизированной - с пустыми полями finance_operations.sync1c и finance_operations.code1c. Например, механизм загрузки операций "Приход" следующий:

  1. Обработчик запрашивает с биллинга все операции с типом "Приход" без выставленного флага "sync1c" и загружает их в 1с
  2. Обработчик выставляет у операции в биллинге флаг sync1c и добавляет code1c данной операции. Код состоит из года и номера операции

Как сопоставить абонента в биллинге и в 1С

  • Биллинг:




Как сопоставить операцию в биллинге и в 1С

  • Биллинг:



Биллинг
Код 1С Год и Номер
  • Для всех операций:
    • Номер документа (number)
    • Баланс(бух) (balance_buh)
  • Только для платежей (служебные поля в БД):
    • Номер карты оплаты (op_card_id)
    • Название платёжной системы (operator_name)
    • Статус платежа в платёжной системе (operator_result)
    • ID платежа от платёжной системы (operator_pay_id_str)
Комментарий

Пример выгрузки

Абоненту "Старт Телеком" за февраль 2022 года выставлен акт на следующие услуги:

  • Интернет, 1000р за полный месяц
  • Телефония, внутризоновый звонок на сумму 2р, на городской номер длительностью 1 минуту и 10 секунд, круглён до 2 минуты
  • Телефония, внутризоновый звонок на сумму 9.6р, на местный мобильный номер длительностью 7 минут и 8 секунд, круглён до 8 минуты
    Ещё он внёс платёж на сумму 2000р.

Ниже можно посмотреть скриншоты из обеих систем после синхронизации.

  • Скриншот расхода в биллинге. На ней можно увидеть детальную информацию по потреблению услуг: звонки, длительность, стоимость услуг за единицу и сумму за месяц по каждой услуге в отдельности.



  • Вкладка "Операции", на ней можно увидеть номер акта и итоговую сумму за месяц, а так же поступление денег, сделанное в биллинге. Докуметы уже синхронизированы с 1С, это видно по полю "Код 1С"



  • Детальная информация по услугам в акте в биллинге, стандартная печатная форма.



  • Вкладка "Документы" в 1С, с информацией подобной вкладке "Операции" в биллинге. Можно увидеть, что и акт, и платёж синхронизированы.



  • Детальная информация по документу "Реализация" в 1С. Это акт, синхронизированный из биллинга.

Работа с операторами связи

Для включения синхронизации операторв связи с 1С необходимо включить опцию Экспортировать операторов в 1С в настройках.

Отладка

Полезные команды

  1. Сброс синхронизации всех приходов

    sqlexec "update FINANCE_OPERATIONS set sync1c=0, code1c='' where op_type=2"
    
  2. Сброс синхронизации всех актов

    sqlexec "update FINANCE_OPERATIONS set sync1c=0, code1c='' where op_type=1"
    
  3. Сброс синхронизации конкретной операции

    sqlexec "update FINANCE_OPERATIONS set sync1c=0, code1c='' where code1c ='<год операции>_<номер операции в 1с>'"
    sqlexec "update FINANCE_OPERATIONS set sync1c=0, code1c='' where code1c ='2015_ВА0000003432'"
    
  4. Просмотреть всех синхронизированных абонентов в конструкторе отчётов

    select
        a.id,
        a.sync1c,
        a.code1c,
        a.name,
        v.ATTRIBUTE_VALUE as INN
    from abonents a left join attribute_values v on (v.ABONENT_ID=a.ID and v.attribute_id=4)
    
  5. Сторнировать все синхронизированные операции

    sqlexec "set list on; select op_id from finance_operations where code1c!='' and storno=0" | awk ' {print $2} ' | sed '/^$/d' | while read line; do curl -XPOST -d 'method1=objects.get&arg1={"op_id": '$line'}&method2=storno_op&arg2={"extra_descr": "Test_1C_Sync"}' 'http://169.254.80.82:8082/rest_api/v2/FinanceOperations/' -D - ; done
    
  6. Добавление выписок и ПКО через API REST v2.0

    Если Вы интегрированы с АТОЛ Онлайн и используете нестандартную обработку для 1С, добавляя платежи юр. лиц через API REST v2.0, вероятно их не требуется фискализировать дополнительно, для этого используйте поле prevent_submit_check=True при добавлении платежа, например:

    curl -XPOST -d 'method1=objects.create&arg1={"abonent_id": 1111, "op_summa": "50.5", "op_type_id": 2, "descr": "ПКО из 1С", "prevent_submit_check": True}' 'http://169.254.80.82:8082/rest_api/v2/FinanceOperations/' -D -

Лог синхронизации в 1С

После выгрузки, информацию об отправленных командах и переданных данных можно будет увидеть в окне "Сообщения", оно открывается автоматический после нажания кнопки "Выполнить" в интерфейсе обработки.

Лог синхронизации в биллинге

Синхронизация происходит по системному API.

Лог системного API
/app/asr_billing/var/log/django/system_api.log

Известные ошибки

При выполении операции "выгружать ПКО" в 1С ошибка - "Не удалось выполнить запрос: Дата операции не может быть раньше даты создания абонента"

Ошибка возникает, так как системная дата создания абонента в биллинге старше даты прихода(ПКО) в 1С. Для решения проблемы необходимо изменить дату создания абонента на более раннюю чем дата первой операции(ПКО) в 1С. Запрос изменит системную дату создания абоннета с id 1234 на 01.01.2024 .

curl -ss -XPOST -d 'method1=objects.get&arg1={"id": 1234}&method2=set&arg2={"create_date_system": "2024-01-01"}&method3=save&arg3={}' http://169.254.80.82:8082/rest_api/v2/Abonents/ -D -
Введите метки, чтобы добавить к этой странице:
Please wait 
Ищите метку? просто начните печатать.